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企業(yè)財(cái)稅規(guī)劃-內(nèi)審內(nèi)調(diào)內(nèi)控

更新日期:2020-4-13 16:31:36    來源:營銷司瀏覽次數(shù):2424次

內(nèi)部控制制度審計(jì)的主要作用:
1、促進(jìn)國家方針、政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營決策和規(guī)章制度的正確實(shí)施和對(duì)內(nèi)各部門和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制;促進(jìn)企業(yè)建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境,促進(jìn)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、正確性和財(cái)務(wù)活動(dòng)的有效性、合法性;促進(jìn)財(cái)產(chǎn)物資的和完整性。
2、提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。目前企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高,審計(jì)工作量越來越大,而內(nèi)部控制審計(jì)的評(píng)價(jià)可有效的確定審計(jì)重點(diǎn)、減少審計(jì)樣查,節(jié)約時(shí)間和人力成本,提高審計(jì)效率和質(zhì)量,達(dá)到有效履行審計(jì)職責(zé),強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的目的。
3、是突出審計(jì)重點(diǎn)。通過對(duì)單位內(nèi)部控制制度的可信賴程度進(jìn)行鑒定和評(píng)價(jià),針對(duì)內(nèi)部控制制度的薄弱環(huán)節(jié)分析,明確審計(jì)重點(diǎn)和內(nèi)容,保證了審計(jì)重點(diǎn)和方向,提高審計(jì)質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)通過日常開展的審計(jì)工作,圍繞內(nèi)部控制,結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目強(qiáng)化對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到或制度缺陷,強(qiáng)化制度和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,進(jìn)一步完善制度標(biāo)準(zhǔn)。

內(nèi)審內(nèi)調(diào)內(nèi)控-企業(yè)做賬內(nèi)審
企業(yè)做賬內(nèi)審是指由審計(jì)師或會(huì)計(jì)師對(duì)公司某個(gè)特定期間的帳務(wù)進(jìn)行審核,并出具專業(yè)意見。登尼特提供的服務(wù)包括:出審計(jì)報(bào)告客戶提供資料:公司全套資料復(fù)印件,及財(cái)務(wù)憑證、賬本和財(cái)務(wù)報(bào)表一套、稅局申報(bào)表。

企業(yè)做賬內(nèi)審-企業(yè)做賬內(nèi)審內(nèi)調(diào)
大型企業(yè)集團(tuán)及其它企業(yè)審計(jì)
登尼特能為國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)及其它企業(yè)提供所需的種類財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、清產(chǎn)核資、任期責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)調(diào)查等專業(yè)服務(wù)

外商投資企業(yè)審計(jì)
登尼特已擁有一大批外資企業(yè)客戶,在長期合作服務(wù)過程中獲得了豐富的外交企業(yè)專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和能力,使登尼特能為外商投資企業(yè)提供高質(zhì)量的法定(年度)審計(jì)、審慎調(diào)查等專業(yè)服務(wù)

其它審計(jì)相關(guān)專業(yè)服務(wù):
1、辦理、分立、收購、兼并、改組、轉(zhuǎn)讓等事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù);
2、承辦經(jīng)理離任、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等專項(xiàng)業(yè)務(wù);
3、承辦法院、稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政等政府部門委托的專項(xiàng)審計(jì);
4、承辦企業(yè)清算、破產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù);
5、基本建設(shè)投資財(cái)務(wù)審計(jì);
6、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制制度審核與評(píng)價(jià)。

如有進(jìn)一步查詢或業(yè)務(wù)辦理,請(qǐng)致電:852-27826888(香港);86-755-82143181(中國);或發(fā)郵件咨詢:2355725082@qq.com.

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